根据中央统一部署,2015年7月3日至9月2日,中央第十巡视组对招商局集团有限公司(以下简称“集团”)进行了专项巡视。10月19日,巡视组向集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。
一、落实管党治党责任,将巡视整改作为首要政治任务抓牢抓实
中央第十巡视组反馈意见后,集团党委认真履行整改主体责任,以最鲜明的态度、最严厉的措施,全力以赴抓好整改落实,结合“三严三实”专题教育,突出问题导向举一反三,动真碰硬整改,严肃执纪问责,同时完善体制机制和制度,努力构建全面从严治党、依法依规治企的长效机制。集团上下共召开整改会议247次,下发整改通知、任务229份,细化整改措施1181条,开展专题培训150场,组成128个工作组检查448个单位及重点整改项目,查处并分两批通报29名违纪违法人员,完善589项规章制度,各项整改工作取得切实成效。
(一)加强学习,提高认识
反馈会后,集团党委立即召开扩大会议,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,领会核心要义;反复研究巡视反馈意见,深刻认识问题。整改期间,集团党委多次集体学习习近平总书记在听取专项巡视汇报时的重要讲话和王岐山同志的讲话要求,传达贯彻中央企业党建工作座谈会精神,学习宣传新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,深入开展“三严三实”专题研讨。集团各级党组织通过学习教育研讨,充分认识到,要切实把思想和行动统一到中央要求上来,更加坚定不移坚持党对企业的领导,更加坚定不移加强企业党的建设。
(二)加强领导,落实责任
集团专门成立“中央巡视反馈意见整改落实工作领导小组”,集团党委书记、董事长李建红同志任组长,党委副书记、总经理李晓鹏同志和党委委员、纪委书记石巍同志任副组长,其他党委班子成员为成员。
集团党委承担全集团整改落实的主体责任,整改落实工作领导小组先后召开7次会议,研究整改方案,明确任务分工,督查进展情况,审议整改报告。李建红同志作为整改落实工作的第一责任人,将主要精力投入到整改工作上,带领班子成员把自己“摆进去”,亲自抓部署、抓检查、抓落实。集团纪委承担整改工作的监督责任,对每项工作严字当头,严格监督,严格把关。集团其他领导人员按照“一岗双责、失职追责”要求,认真履行整改职责。
集团各二级公司也都成立了整改落实工作领导小组,加强组织领导,研究部署并协调解决重大问题。
(三)加强分工,明确任务
按照“事事有人管、件件有落实、条条有反馈”的原则,集团党委认真研究,制定下发了《中央第十巡视组专项巡视招商局集团有限公司反馈意见整改方案》,细化《任务分解表》、《时间推进表》。各主责单位提出具体整改任务和措施。通过明确任务、明确责任、明确措施、明确时限,确保巡视整改工作不留盲区、不留死角。
集团党委将巡视反馈意见和问题归纳为五个方面19个问题,细分为59项整改任务,提出158条整改措施,要求抓住重点、突破难点,按时保质完成整改任务。按照业务线分工和“一岗双责”要求,明确牵头的集团责任领导,确定总部主责部门,选择重点单位,带动二级公司全面整改,做到责任层层落实,压力层层传导。
(四)加强督查,扎实推进
集团党委和整改落实工作领导小组每10天召开一次整改推进会,了解进展情况,检查工作质量,分析遇到问题,研究解决方案。集团党委书记、董事长李建红同志亲自带队,约谈总部主责部门主要负责人和重点整改单位的党委书记、纪委书记,督促落实“两个责任”。其他党委成员分别对负责的整改工作和联系单位的整改进展情况进行检查督促指导。
在对巡视反馈问题全面整改的基础上,集团将问题较多的两家二级公司列为整改重点单位,另外两家二级公司列为重点推进单位,派出联络员掌握一手情况,对照整改方案督促检查,确保整改到位。各板块和重点二级公司也分别选择1-2个整改重点单位,重点督促,深化整改。整改后期关键阶段,集团整改办公室组织总部部门,对各二级公司10个方面的重点整改工作开展监督检查,督促按期保质完成整改任务。
二、坚持高标准严要求,推动巡视整改工作取得实效
针对中央巡视组反馈意见,集团党委提出标准从严要求、过程从严监督、验收从严把关,全力以赴落实各项整改任务。
(一)关于党建工作和落实“两个责任”方面的整改情况
1.党建工作边缘化问题的整改情况。
(1)发挥政治核心作用,强化管党治党意识,落实党建工作责任。集团党委将管党治党作为最根本的政治责任,通过完善体制机制、深化管理措施、健全工作机构、充实专职力量,有效解决对党建工作领导不力问题。集团党委明确班子成员专人分管党建工作,并将设立专职党委副书记。增设党委办公室和党委宣传部,新设相当于总部部门副职的党委秘书岗位,总部专职党建工作人员增至6人。建立集团党委与二级公司党委负责人季度例会制度。制定或修订《招商局集团有限公司党建工作和党风廉政建设责任制实施办法》、《招商局集团有限公司党委工作制度》、《招商局集团有限公司党委议事工作规则》等5项制度,并明确规范董事会建设中党委发挥作用的途径、方式。
(2)健全基层组织,规范党员管理,切实解决党建工作逐级弱化问题。集团党委对各级党组织设置情况和党员管理情况全面调查摸底,特别是对点多面广的二级公司,重点进行排查,确保党组织建设符合《党章》要求,党员管理全方位覆盖。整改后新设基层党组织139个。12家二级公司和规模较大的三级公司均按要求设立了党群工作部门,设置完成率100%。对30名在海外工作的党员,新组建3个党支部,加强管理教育。集团各二级公司党委制定完善党建工作制度共39项,对党建工作谈话制度、党风廉政建设工作谈话制度、一岗双责、民主生活会、双重组织生活等做出详细规定。
(3)紧密结合“三严三实”专题教育,加强宣传学习,广泛开展活动,扩大党组织在群众中的影响力、带动力。各级党委共开展139场主要负责人讲党课活动,集团党委书记李建红、党委副书记李晓鹏带头讲党课。
集团党委和各二级公司进一步重视政治理论学习,及时宣传贯彻党的十八届五中全会等重要会议和中央领导讲话精神。中央印发新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》后,集团党委下发学习贯彻通知和工作方案,并为全体党员统一订购配发单行本。集团领导班子带头集中学习,编印专题辅导材料指导全系统学习贯彻。整改期间,集团各级党委班子共组织学习138次,学习文件283份,确保中央精神得到全面领会贯彻。
2.主体责任缺失、监督责任虚化问题的整改情况。
(1)牢固树立党建主体意识,落实党委主体责任。巡视工作以来,集团党委共召开党委会议17次,贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导、加强党的建设意见。在党委工作职责中明确“把方向、议大事、抓关键,管干部、管人才、强基础,把党的政治优势、组织优势、群众工作优势,转化为企业的创新优势、发展优势、竞争优势”,牢固树立党建主体意识。集团和各二级公司党委通过制定《党委工作制度》、《党委会议事规则》等,搭建主体责任体系,党委履行集体责任,书记履行第一责任,其他成员履行好职责范围内的主体责任,做到“党委不松手、党委书记不甩手、党委成员不缩手”,守土有责,守土尽责。
(2)制定考核办法,将落实“两个责任”与企业领导人员奖惩挂钩。为督促各级领导人员特别是主要领导真正把党建和党风廉政建设责任记在心上,担在肩头,集团党委研究制定了《党建工作和党风廉政建设责任制实施办法(试行)》,将党建和廉政建设工作纳入对各部门、各单位的年度考核,并占15%权重,与薪酬奖惩紧密挂钩。这项举措有力推动各级单位将党建和党风廉政建设与经营管理一起部署,一起落实,一起检查,一起考核,促进党建工作和党风廉政建设与企业科学发展的协调统一,切实将“两个责任”、“一岗双责”落到实处。
(3)层层签订责任书,强化“两个责任”。集团党委及时修订完善党风廉政建设责任书。认真开展党风廉政建设责任制情况检查考核,通过定期约谈、“签字背书”等方式督促下属企业履行“两个责任”,实行“一案双查”,强化领导责任追究。集团及各公司与147家下属单位签订党风廉政建设责任书,同598名管理人员签订廉洁从业承诺书。约谈200家基层党组织负责人、119家基层单位纪检监察负责人、130个职能部门。抽查97家下属单位,发现主体责任问题10个,提出整改要求58条。
(4)建立健全纪检监察机构,充实工作力量。在对各二级公司纪检监察机构和人员调查摸底的基础上,集团党委做出《关于加强集团纪检监察工作力量和机构建设的决定》:进一步充实集团监察部(纪委办公室)力量,编制增至8人,并增加部门副职领导编制1人;二级公司原则上配备专职纪委书记,党员人数较少的单位也须配备以纪检工作为主的兼职纪委书记。凡配备专职纪委书记的单位,均单独设立纪检监察机构,配备专职工作人员。全集团共有专职纪检监察人员54名,兼职工作人员251名。分别比巡视前增加39名和155名。
(5)突出重点,对准焦距,加大监督执纪问责力度。集团纪委加强对关键岗位、重点人员,特别是“一把手”的监督。对于涉及违纪违法问题,立规矩、严惩处,以铁腕正风肃纪。
(6)加强反腐倡廉宣传,开展警示教育。各级纪委及时传达学习并贯彻落实中央及上级纪委有关会议精神及领导讲话,通过会议、讲座、纪律教育等方式推进示范教育和警示教育。2015年8月和12月,集团纪委分两批通报内部违纪违法案件。全集团共开展316场次警示教育活动,11773人次参加。
(7)加强干部监督,彻底清理“裸官”。集团党委召开“落实干部监督巡视整改工作会议”,认真学习干部监督方面的文件和要求,深刻剖析存在的问题与不足。对巡视反馈意见中指出的未如实上报5名“裸官”问题,进行了严肃核实检讨。集团将深刻吸取教训,进一步加大干部监督工作力度,增加专职人员,做深做细各项工作。
3.违反中央八项规定精神问题的整改情况。
(1)进一步细化对中央八项规定精神的贯彻落实。集团修订《招商局集团改进作风九项措施》,重点对涉及高尔夫球、卡、酒、内部相互宴请、工作用车、办公用房等事项的规定进行细化。各下属单位开展了贯彻中央八项规定精神和集团九项措施情况检查,集团统一组织对157家单位的重点抽查,发现问题84个,归纳共性问题29个,提出整改要求和处理意见74条。
(2)严格公务活动接待标准,反对奢侈浪费,纠正公款购买茅台酒问题。各级单位严格执行集团2015年印发的《招商局集团企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》、《招商局集团总部履职待遇、业务支出管理规定》和《招商局集团所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》,制定招待费用预算,严格管理和检查,从严控制招待费用支出。集团专门制定总部业务接待用酒采购流程,禁止全集团在公务活动中使用茅台酒等高档酒水。
(3)彻底治理公款购买购物卡问题。集团印发《关于进一步开展违反财经纪律问题、公款购买购物卡专项治理工作的通知》,各单位结合违反中央八项规定精神案件专项治理,进一步清查具有代币性质和实质具有公款购买购物卡的事项;对公款购买购物卡行为严肃责任追究,对存量购物卡进行清退处理。2015年11月集团检查组分别对5家二级公司进行了重点检查,各单位自查和集团检查中未发现新的公款购买购物卡情况。
(4)规范集团领导班子成员公款派发“利是”。集团按照节约、合规的原则制定了《招商局集团总部利是发放管理办法》,确定集团总部“利是”的小额派发标准,由集团办公厅根据员工人数编制预算,列入职工福利费,在集团春节慰问时发放。
(5)全面清理各种会员卡、消费卡,坚决杜绝公款打高尔夫球等高消费活动。集团总部3张会所会籍及消费卡已全部处置;剩余35张高尔夫球卡,整改期间处理19张,其他16张球卡全部冻结,正在挂牌转让,并由财务部门严格监督,不得报销任何高尔夫费用支出。
(6)严明组织人事纪律,加强因私出国(境)管理。集团根据《中共中央组织部公安部关于开展违规办理和持有因私出国(境)证件专项治理工作的通知》的要求下发了《关于因私出国(境)管理相关事宜的通知》等系列文件,对各级领导人员备案手续、因私出国(境)审批办法、因私护照管理办法均做出明确规定,完善因私出国(境)审批流程,加强已退休集团领导班子成员因私出国(境)管理。同时,全面查找领导班子因私出国(境)管理中存在的问题,采取措施坚决纠正。
(7)严肃处理违反中央八项规定精神的行为。针对两家二级公司公款购买购物卡问题,集团及时进行问责,分别给予两单位主要领导党纪处分。同时举一反三,严查违反中央八项规定精神行为,给予公款报销个人费用、公款旅游、违规占用施工方车辆的四名基层领导人员党纪或政纪处理。
(二)关于投资决策和工程项目方面的整改情况
1.执行“三重一大”程序不严格问题的整改情况。
一是全面检查集团各级单位“三重一大”决策制度执行情况。集团组织全系统开展“三重一大”决策制度的执行情况自查,对100家下属单位开展了专项检查,发现问题2704个,归纳出15方面共性问题,提出整改要求60条。
二是进一步完善“三重一大”决策制度实施办法。集团修订了“三重一大”决策制度实施办法,并结合2015年10月正式启动的规范董事会建设,调整完善了党委会、董事会、行政办公会的决策程序和内容。同时对《招商局集团行政工作制度》、《招商局集团总部行政办公规定》进行了修订。要求各二级公司修订完善本单位“三重一大”决策制度实施办法,目前已全部报集团审批。集团还要求具备条件的三级公司,2016年上半年前均须修订完善本单位的“三重一大”决策制度,已有70家公司完成相关工作。
三是加强对决策事项的督办和管理。统一建立电子督办系统,强化决策事项督办机制。通过建立投资项目的统计、分析、检查和监督机制,加强投后管理,构成投资管理闭环。
四是针对两个海外项目并购中违反规定问题深刻总结教训。对两项目投资决策存在的执行“三重一大”程序不严格问题,在全集团进行通报。要求今后实施海外资产并购,除严格执行国家相关规定与流程外,还需充分听取各主管部门的意见与建议,采用必要的金融避险工具以对冲汇率风险,将境外投资风险降到最低;集团进入到相对不熟悉的行业时,需审慎评估新进入产业对于集团的挑战,制定符合该行业特征的管控方式,明确符合集团现有管理体制的管理主体及公司治理结构。目前,集团已经结合“十三五”规划的制定,完成了海外发展战略初步方案,加强对海外投资并购的战略指引。
2.利用工程项目变相向民营企业输送巨额利益问题的整改情况。
(1)关于某二级公司地产项目在知悉合作民企将退股的情况下,擅自向合作民企出借资金问题。在查清事实的基础上,集团党委对没有严格按规定程序履行报批手续的涉事企业时任董事长进行严肃诫勉谈话。该二级公司制订了《合资企业管理规定》,明确股东会、董事会的工作机制和流程,增加对合资企业资金管理的相关规定。
(2)关于某二级公司地产项目默许合作民企违规调高容积率获利,造成企业罚款损失问题。该二级公司时任主要领导已被司法机关采取强制措施,公司已启动向合作方追偿损失的司法诉讼程序。
(3)关于某二级公司地产项目与民企合资过程中,编制虚假拆迁合同,涉嫌造成国有资产流失问题。集团组织力量,积极配合有关部门彻底查清。
相关二级公司从以上问题中举一反三,聚焦2013年1月以来与民企工程项目和土地合作,对廉洁风险进行了全面排查。
3.招投标徇私舞弊问题突出的整改情况。
(1)关于某二级公司向两家关联企业违规出让土地问题。集团纪委经认真调查,给予负有责任的领导人员纪律处分。该二级公司针对招标中各环节、各部门责任和廉政风险点,修订了招标管理办法、项目管理办法等制度,设立工程招标监督岗位,对建设工程招标活动进行全程监督,切实防止和杜绝工程招投标违规违纪问题。
(2)关于某二级公司“内招外定”投标公司,并垫付工程损失赔偿6000多万元问题。集团组织力量,配合有关部门彻底查清问题。该二级公司已启动追偿损失的司法程序,并举一反三,完善制度,加强招投标信息公开,主动接受员工和社会监督。
针对招投标中的违规违纪问题,集团下发《关于开展招投标管理自查自纠工作的通知》,要求下属各单位对本单位的招投标工作开展情况进行自查自纠,查找招投标工作中存在的问题和管理制度的漏洞。集团各单位共成立39个检查组赴211家下属单位、1715个项目开展工作,发现问题39个,提出整改要求105条,制定、修订制度131项。
集团制定了《招商局集团招投标管理办法》,明确招投标管理的范围、招投标的方式,组织管理和决策机制、评标委员会的组成、从业人员管理、以及诚信管理及后评估、监督管理机制等多方面内容。要求各下属单位完善本单位的招投标管理制度,细化招投标操作流程,建立、健全集团招投标管理的制度体系。
(三)关于基层腐败和财务管理方面的整改情况
1.部分基层企业存在“链条式”“团伙式”腐败问题的整改情况。
(1)关于某二级公司部门负责人涉嫌违法形成“链条式”腐败问题。集团党委和该公司党委将“链条式”腐败问题作为巡视整改工作的重中之重,提出针对性整改措施,斩断腐败链条。一方面全力配合司法机关对相关案件的查办;另一方面由风险管理、法律合规、稽核监察会同业务部门形成大协同工作机制,努力构建健康的内部循环链条,隔离潜在的客观风险点,防范外部循环链条中腐败现象的发生。
(2)关于一某下属基层单位原副总经济师等3人与民营企业相互勾结,收受并相互贿赂,搞“团伙式腐败”问题。该单位原副总经济师兼市场部经理等3人涉嫌受贿被检察机关立案调查,公司已于2015年7月21日给予3人开除处分。
该案件发生后,集团党委、纪委高度重视,指导相关下属单位举一反三开展全面排查并整改,对案件产生的原因和影响进行深入分析,作为反面教育材料编辑《贪欲之害》,在各单位进行警示教育。
涉事基层单位积极开展整改工作,修订139份制度,加强轮岗交流和对关键岗位的监督,开展“三严三实”教育、法律教育和员工职业道德教育,制 定相关制度和措施落实“两个责任”,加强管理监督。
2.违反财经纪律案件频发问题的整改情况。
(1)关于某二级公司违规替部分领导缴纳住房公积金问题。该二级公司认真予以纠正,并举一反三,将清查范围从总部机关扩大到下属公司、调出人员、离职人员和退休人员,逐笔清查核对追缴。
(2)关于某二级公司财务部将税收机关返还的代扣代缴手续费转入个人账户,形成“小金库”发放部门福利问题。
经集团纪委调查,分别给予该财务部前任和现任总经理党内严重警告处分,给予该二级公司财务总监党内警告处分,并在全集团通报。该二级公司下发《关于规范管理代扣代缴个税手续费的通知》,对公司总部及下属各单位代扣代缴手续费的核算、使用范围和使用程序做出严格规定。
(3)关于某二级公司一工程项目部违规套取资金设立“小金库”问题。
经该二级公司调查,给予涉事项目部副经理开除党籍和行政开除处分;给予该项目部经理撤销党内职务处分,并降低行政职务;分别给予项目部一名副经理、项目HSE总监党内严重警告和行政记过处分;给予负有责任的上级公司总经理助理、项目部总工程师撤销公司党委委员职务和项目部临时党支部书记职务及行政记大过处分。
3.进一步加强内控、审计和法律等工作,强化对基层的监督及管控。
(1)加强内控监督。集团要求各单位对巡视发现的问题及整改情况进行认真梳理,深入做实缺陷发现,提升整改整合效应,并以此作为本单位年度内部控制评价报告的重要基础。集团于2015年11月制定《风险管理与内部控制管理办法》(试行版),对内控工作原则、组织及职责分工、工作机制、日常管理、风险评估、解决或应对方案、监督与改进、考核和奖惩等方面作了明确规定。
(2)深化法律监督。2015年11月,集团召开法制工作会,集团党委书记、董事长李建红强调要奠法之基、用法之利、树法之位,全面推进依法治企,努力打造法治招商。会议要求着力加强和推动基层单位法律防线建设。
(3)强化审计监督。配合巡视新增计划外项目,系统推动集团总部审计项目的落实整改,将整改结果与考核挂钩。加强审计监督的层层覆盖,各二级公司共开展244项审计、检查和咨询项目,发现各类问题801个,提出738条审计建议,已整改落实548个。
4.某二级公司兼有政府职能问题的整改情况。
针对在特殊历史条件下形成的政企不分问题,该二级公司已成立专门工作组开展研究,目前已完成政企分离的专题报告。下一步将抓紧与地方政府深入研究。
(四)关于巡视组移交问题线索的办理情况
整改期间,集团党委和纪委高度重视巡视组交办的问题线索,集团总部从纪检监察、风险管理(审计稽核、法律)、财务、人力资源(组织)、战略发展等部门及下属公司抽调30名精兵强将,各级单位也选配充足力量,对交办线索及时调查、严肃处理,确保件件有结果。
中央巡视组共移交74件问题线索材料(其中重复线索20件)。整改期间,54件问题已全部查结,办结率100%。共立案13件,涉及人员45人。给予党纪政纪处分22人,其中给予党纪处分16人次,政纪处分13人次,免职或停职7人,诫勉谈话或警示谈话16人次。移送或检察机关调查9人。
三、坚持改革创新,构建从严治党、依法治企的长效机制
巡视整改工作既要打好“攻坚战”,更要打好“持久战”。特别对一些重点问题,需持续整改,常抓不懈,久久为功。集团各级党组织要以巡视整改为契机,举一反三,以改革创新精神,把巡视整改与推进全面从严治党和促进企业持续发展结合起来,努力构建从严治党、依法治企的长效机制。
(一)深入推进全面从严治党,真正将党组织的政治优势转化为企业的市场竞争优势与科学发展优势
一是进一步强化党的领导和党的意识,切实履行好党委的政治责任。各级党组织及广大党员要在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致,紧紧围绕集团实施“十三五”战略规划和建设具有国际竞争力的世界一流企业战略目标,在扎实推进企业改革发展的同时,同步推进党的建设,坚决做到“四同步”、“四对接”,即党的建设同步谋划、党的组织工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展;实现体制、机制、制度、工作对接。
二是进一步建立健全基层组织,着力创新工作方式。健全完善党的基层组织,确保基层党组织机构健全、制度完善、人员到位、活动经常、工作有效。着力创新工作方式,找准党建工作的出发点和落脚点,通过开展形式新、内容新、载体新的各类活动,使基层党组织更具战斗力、凝聚力、吸引力。
三是进一步严格选人用人,提升党管人才能力。坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人标准和充分酝酿、民主推荐、严格考察、集体研究决定等选人用人程序。创新选人用人机制,加大干部培养力度,推广市场化方式选聘和管理职业经理人,探索事业合伙人制,打造一支有能力、有活力、有招商局特色的经理人队伍,尤其是培养政治素养优,兼具全球眼光、战略思维、创新精神、海洋胸怀的“领军人才”。
(二)深入推进落实“两个责任”,探索建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,形成全面从严治党新局面
一是进一步增强落实“两个责任”的坚定性和自觉性,牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的意识。切实落实好《党建工作和党风廉政建设责任制实施办法(试行)》,强化考核;研究制定《党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法》,强化监督问责。各级党组织主要负责人切实履行第一责任人职责,以上率下,一级带动一级,层层传导压力,责任落实到底。各级纪委聚焦主业,进一步加强监督执纪问责,监督好重点人重点事,管控好重点单位、重点岗位,把加强党风廉政建设落到实处。
二是进一步推进作风建设,防止“四风”反弹。坚决把纪律和规矩挺在前面,严肃查处违反中央八项规定精神行为和违反六大纪律问题。以作风建设永远在路上的态度不停步、不松劲,驰而不息打好作风建设攻坚战和持久战,为加快世界一流企业建设凝聚强大正能量。
(三)深入推进依法治企,努力打造“法治央企、规范央企、廉洁央企”
一是进一步推进依法治企。制订好“十三五”时期的法制工作规划,切实加强法制工作在集团战略部署中的基础性作用。做好普法宣传,研究将依法治企成效纳入所属子企业考核体系,建立具体有效的考核办法,强化干部员工的法治意识、规则意识,使法治成为内化于心、外化于行的价值观。结合正在进行的集团规范董事会建设,进一步完善现代企业制度,依法构建规范的企业治理结构和决策机制。
二是进一步推进合规经营。及时修订完善各项规章制度,健全涵盖决策、运营、监督各环节的制度体系,扎牢织密制度的笼子。强化制度刚性约束,加大执行检查力度,落实问责制度,严格责任追究,坚决整治有法不依、有规不循、有禁不止行为。推动各级领导,特别是主要领导带头执行规章制度。加强对“三重一大”等重要制度执行情况的专项检查,督促各下属单位严格执行制度。
三是进一步推进有效风控。健全完善法律风险防范、企业内部控制、全面风险管理机制,充分发挥法律、内控、审计、监察等专业队伍的作用,尽快建立治根本、管长远的大监督格局和体系,确保法律审核、风控监督、内审监察全面到位,为集团的改革、创新、发展保驾护航。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0755-88238167;邮政信箱:广东省深圳市蛇口318信箱监察部收,邮编:518067;电子邮箱jubao@cmhk.com。